Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0319/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Slovak telekom,a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0319_021 |
Zverejnené: | 15.12.2021 |